为落实财政部、吉林省财政厅内控建设工作部署,夯实财政财务管理基础,提升单位风险防控能力,敦化市高效推进2025年度行政事业单位内部控制报告审核填报工作,全市244家行政事业单位全部按时保质上报,实现应报尽报、全域覆盖。
强化统筹部署,压实工作责任。市财政局牵头抓总,明确填报要求、时间节点和任务分工,建立三级联动工作机制,上下协同推进工作。同步开展业务培训,详解填报流程、系统操作及易错问题,开通咨询答疑渠道,统一工作标准,保障填报工作平稳有序开展。
创新审核方式,严把填报质量。构建单位自审、主管部门复审、财政终审+第三方会审的多重审核体系,采取系统校验与人工复核相结合方式,逐家核查内容完整性、数据真实性。梳理形成问题清单,明确整改要求,精准推送至各责任单位。
紧盯问题整改,强化闭环管理。坚持以审促改,督促各单位对照问题清单限期整改、全面完善。财政局全程跟踪督导,实行整改销号管理,确保问题整改见底清零。同时,妥善处置单位信息变动,做好系统账号、信息变更等工作,保障数据填报准确规范。
此次工作全面检视了全市行政事业单位内控建设成效,有效规范财务流程、补齐管理短板,提升了财政财务精细化管理水平。下一步,我市将按照《行政事业单位内部控制评价办法》,健全内控建设长效机制,抓好各单位内部控制评价工作落实,督促各单位做好内控制度、手册更新完善等工作,持续强化审核整改与成果转化,不断提升财政财务管理和行政治理效能,为全市经济社会平稳健康发展提供坚实制度和管理保障。