2025年公司财务工作将紧紧围绕“精准核算,严控风险,赋能发展”这条主线,围绕年度发展战略目标,扎实推进各项工作,切实优化资源,提高效率,确保合规,为公司稳健经营提供有力支持。
核心业务工作成效明显:在预算管理上,实行“零基础”预算,减少不必要的开支,重点保证核心业务和创新项目的资金需要,全年未出现超预算现象,预算执行率98.7%。资金管理方面,建立了资金滚动调度机制,优化了融资结构,盘活了存量资产,提高了闲置资金的利用效率,实现了低风险投资的增值,加强了应收账款的管理,坏账率同比下降了0.3%。继续推进信息化建设,实现了财务和业务两个系统的对接,实现了智能报销和自动制单,文件处理速度提高了50%,帐务差错率下降到了0.1‰。在合规管理上,完善了财务内部控制制度,将内部审计作为一项常规工作来做,纳税申报的准确率达到了100%,并通过了多次内外部审核。
工作中还存在一些不足之处:有些项目的预算精度不够,项目前期的需求调查不够;进一步深化业财一体化,加快金融支持新业务的反应速度;系统的数据挖掘功能没有得到足够的发挥。
2026年度将有针对性地改进如下:预算流程优化,加强事前业务对接;深化业财资料共享,提高专项分析水平;提升财务信息系统的功能,充分发挥数据的价值;加强队伍专业训练,建设复合型的财务管理队伍,为企业的优质发展提供有力的支持。